送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-04 17:07

你好 你月末结转到转出未交增值税借方放着就行了      你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税

盛夏的果实… 追问

2019-11-04 17:08

我们是合并报表,所以每个项目部的税都要分摊

meizi老师 解答

2019-11-04 17:11

我以为你们是一般的企业 自己做结转的

盛夏的果实… 追问

2019-11-04 17:11

就相当于这个其他应付款的金额要和项目部的一样,合并报表要把上个抵扣的进项税抵消

盛夏的果实… 追问

2019-11-04 17:12

不是

meizi老师 解答

2019-11-04 17:16

你如果是一般企业的话就是做结转 用销项税去减去进项税的金额来交纳税费   如果是合并的话  我不太熟悉 非常抱歉了   你重新发起提问问问其他老师  你提问的时候说明下是合并报表 便于其他老师回复你!

盛夏的果实… 追问

2019-11-04 17:17

好的

meizi老师 解答

2019-11-04 17:18

好的   那你重新提问下

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