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盛夏的果实…
于2019-11-04 17:05 发布 551次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-04 17:07
你好 你月末结转到转出未交增值税借方放着就行了 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税
盛夏的果实… 追问
2019-11-04 17:08
我们是合并报表,所以每个项目部的税都要分摊
meizi老师 解答
2019-11-04 17:11
我以为你们是一般的企业 自己做结转的
就相当于这个其他应付款的金额要和项目部的一样,合并报表要把上个抵扣的进项税抵消
2019-11-04 17:12
不是
2019-11-04 17:16
你如果是一般企业的话就是做结转 用销项税去减去进项税的金额来交纳税费 如果是合并的话 我不太熟悉 非常抱歉了 你重新发起提问问问其他老师 你提问的时候说明下是合并报表 便于其他老师回复你!
2019-11-04 17:17
好的
2019-11-04 17:18
好的 那你重新提问下
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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