送心意

文老师

职称中级职称

2019-11-03 14:55

您好,是的,是所属10月份的进项税额

开心就好 追问

2019-11-03 15:01

8月份认证的进项税额次月没做加计递减,现在可以做吗?

文老师 解答

2019-11-03 15:12

那您当时是放在附表四里面的本期发生额里面了是吗

开心就好 追问

2019-11-03 15:35

当时只是在附表二,进项税额明细里本期认证相符的增值税专用发票的份数和金额税额填了,我的报表里没有附表四

开心就好 追问

2019-11-03 15:36

只有增值税申报表、附表一(本期销售情况明细)、附表二(本期进项税额明细)

文老师 解答

2019-11-03 15:41

您好,应该不会没有附表四,可能您没有填写,最好到税务局更正申报

开心就好 追问

2019-11-03 15:44

开心就好 追问

2019-11-03 15:44

这是我的增值税申报表

开心就好 追问

2019-11-03 16:04

现在的增值税报表都没有附表四啊

文老师 解答

2019-11-03 16:34

不会吧,我们都有的,不管是否有加计抵扣的,至少以前8月份应该有的

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