EXW出口的,没有收客户运费,客户货代那边报关,有1500 问
你好,实务中影响不大。 答
请问,企业年金在企业所得税汇算填报是在A105050《 问
你好,大额养老里面的 答
老师,请问一下汇算清缴中营业收入里的其他收入包 问
你好。麻烦发下图片表单 答
老师,如果之前一直有申报法人工资,但是这个月法人, 问
如果公司没有注销,要法人一定要申报的,0申报就行呢 答
老师库存商品报废进项税要转出么那如果低于市场 问
第一个不是非正常损失的不需要 第二个什么原因的 报废的可以 答
拨给下级单位的工程款,涉及在建工程增值税抵扣,他们抵扣后,在建工程入账价值缩水,借:工程物资、在建工程、固定资产应交税费--应交增值税(进项税额)【进项税额×60%】应交税费--待抵扣进项税额【进项税额×40%】贷:银行存款等第二年(第13个月)时:借:应交税费--应交增值税(进项税额)【进项税额×40%】贷:应交税费--待抵扣进项税额【进项税额×40%】
答: 你好! 思路是对的 不过,现在的进项可以一次抵扣了(不用分两次抵扣了)
购入工程物资为什么有两种分录?工程物资是不动产吗?借:工程物资 应交税费——应交增值税(进项税额)(增值税进项税额的 60%) 应交税费——待抵扣进项税额(增值税进项税额的 40%) 贷:银行存款借:工程物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
答: 你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师支付了一笔工程款2000万,做分录是借:在建工程2000万。贷:银行存款 2000万。对吧? 等发票到的时候做一笔红字冲回。然后再做一个借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 是这样做的吗?
答: 同学你好, 支付时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票再计入在建工程 同时冲减预付账款;
欣慰的柜子 追问
2019-11-02 14:21
邹刚得老师 解答
2019-11-02 14:24
欣慰的柜子 追问
2019-11-02 14:28
欣慰的柜子 追问
2019-11-02 14:28
邹刚得老师 解答
2019-11-02 14:29