送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-02 09:10

你好
借;原材料80000+200
应交税费——应交增值税(进项税额)10400
贷;库存现金200
应付账款90400
这里合理损耗部分计入了原材料成本核算,不从其中扣除的

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你好 借;原材料80000+200 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 贷;库存现金200 应付账款90400 这里合理损耗部分计入了原材料成本核算,不从其中扣除的
2019-11-02 09:10:37
你好,是做购买材料,还是生产领用材料的分录呢? 
2022-11-09 16:16:12
你好 借;原材料80000+200 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 贷;库存现金200 应付账款90400
2019-11-02 09:01:15
我作的分录是 卖: 借:应收账款 贷:其它业务收入-材料 结转: 借:其它业务支出 贷:生产成本-材料
2015-10-26 09:49:42
你好,借:在建工程8000 贷:原材料8000,税不用额外处理
2020-03-15 11:59:42
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