- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-01 15:15
你好,应当这样做才是的
借;银行存款 12万,贷;实收资本10万,其他应付款 2万
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五万的工资借工程施工贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款
2020-07-20 10:19:17

您好,建议就这样挂账,慢慢的使用股东投资来还这个其他应收款吧。不建议做回认缴500万元,实收资本为0。
2018-08-24 22:24:32

以前张三也没实缴过注册资金
2018-03-07 11:27:06

上述分录处理是正确的,就是这样处理
2017-11-15 16:13:36

1,如果之前是错误的,需要先冲回,然后做正确的
2,是什么情况造成的多出的实收资本
3,可以这样处理
2017-08-15 10:01:46
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