老师,有一个题:因管理不善丢失一批本年六月购入的原材料(取得增值税专用发票本年6月已抵扣进项税额),账面成本7000元。这个税我要把它剔出来放进销项税额还是进项税额,本月还可以抵扣吗?
咩咩
于2019-10-31 21:38 发布 3899次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-31 21:38
你好,同学。
这个进项不能抵扣了,属于管理不善造成的损失。
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你好,这个是增值税对抵扣凭证的要求,普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57

您好
没有专票 哪有进项税额可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49

可以抵扣的,用于集体福利的不能抵扣的
2018-06-19 09:11:01

你好,按票面税额认证抵扣就是了
2016-07-17 10:42:54

你好,进项不认证就不用做在进项税额里,发票如果入账而没有勾选认证的,可以做应交税费---待认证进项税额
2019-12-27 10:23:55
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2019-10-31 23:31
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2019-10-31 23:34