老师,公司去年买的办公楼,每月分期付款,因为要等到今年年底付完款,开发商才给开发票,所以付款时的账务处理是:借:预付账款,贷:银行存款,如果发票回来了,相关账务处理怎么做呢?借:固定资产,贷:预付账款吗?办公楼会在明年使用,已装修完成,转固后再提折旧,可以吗?
王青梅
于2019-10-31 13:56 发布 965次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

借:固定资产,贷:预付账款
其实这个业务可以在购入时,就按合同价格先暂估入账,计提折旧。
2019-10-31 13:59:20

你好,是对的
2017-03-17 10:15:17

收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
2019-12-04 09:13:55

等一会儿,看一下了回复给你。在另一个页面处理
2017-06-29 18:20:49

你好,固定资产红冲是什么意思呢?他计提了折旧了呀
2018-09-01 18:48:11
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