- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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借:应交税费
贷营业外收入
2019-10-30 12:32:12

您好
可以做计提时候相同的红字分录冲销多计提金额
2019-10-30 13:30:25

是的,在发生了已计提的加计抵减额的转出时,应该对加计抵减额进行调整。调整的办法是,首先将该笔进项税额从计提时加计抵减额中减去,然后将减少后的金额从转出后的进项税额中减去。这样,便将两者的差额相抵,避免重复计算,更符合会计的基本原则。此外,当加计抵减额的计算发生变化的时候,也应相应调整计提的期间,以确保正确地抵扣进项税额。
2023-02-27 15:28:23

你好,冲销多计提的附加税
借;应交税费——附加税 贷;税金及附加
2019-02-12 14:26:45

冲掉之前多计提,借应交税费 贷以前年度损益调整
2019-10-30 15:23:17
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