送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-30 11:09

您好
借:管理费用 -868.97
借:应交税费-应交增值税-进项税额 868.97

Fenz 追问

2019-10-30 11:10

额  老师,你会不会看错我的问题呢

bamboo老师 解答

2019-10-30 11:12

看清楚了啊 您进项发票收到的时候没有价税分离入账 现在要做调整分录啊

Fenz 追问

2019-10-30 11:18

哦哦,是红字。像这种跨年度的可以直接红冲吗?需不需要用以前年度损益调整这个科目来调?

bamboo老师 解答

2019-10-30 11:20

金额不大 不需要用以前年度损益调整这个科目来调

Fenz 追问

2019-10-30 11:20

ok  谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-30 11:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
去年12月份的分录是如何做的,请上传一下,还有请问是否认证抵扣过该进项税额呢?
2020-04-21 14:35:59
您好,不需要,普票进项税不可以抵扣的
2019-12-19 16:15:57
您好 借:管理费用 -868.97 借:应交税费-应交增值税-进项税额 868.97
2019-10-30 11:09:27
你好 先冲错误的分录:借方银行 贷方以前年度损益借方以前年度损益 贷方未分配利润 今年做正确的分录 借方管理费用 进项税 贷方银行
2019-02-18 14:09:26
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整——管理费用 508.11 你好,做这个调整分录
2018-03-09 11:51:18
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