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Fenz
于2019-10-30 11:08 发布 876次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-30 11:09
您好借:管理费用 -868.97借:应交税费-应交增值税-进项税额 868.97
Fenz 追问
2019-10-30 11:10
额 老师,你会不会看错我的问题呢
bamboo老师 解答
2019-10-30 11:12
看清楚了啊 您进项发票收到的时候没有价税分离入账 现在要做调整分录啊
2019-10-30 11:18
哦哦,是红字。像这种跨年度的可以直接红冲吗?需不需要用以前年度损益调整这个科目来调?
2019-10-30 11:20
金额不大 不需要用以前年度损益调整这个科目来调
ok 谢谢老师
2019-10-30 11:22
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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