老师你好:企业收到的专项资金时,借:银行存款,贷:其他应付款—专款。支付款的时候,①借:生产成本—材料,借:应交增值税—进项税,贷:银行存款。②借:其他应付款—专款,贷:生产成本—材料。问题是材料款有进项税抵扣,请问第二步冲生产成本是记抵扣完了的数吗还是原值?如果是原值生产成本就现红字,不记原值它同存款不一直。
梅
于2019-10-30 10:55 发布 1020次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-10-30 10:56
你好,收到专项资金,借银行存款,贷专项应付款一项目
相关问题讨论

你好,收到专项资金,借银行存款,贷专项应付款一项目
2019-10-30 10:56:59

借:其他应付款
贷:银行存款
付款时是这样的处理
2022-01-17 17:13:25

你好 是个人垫付款了来报销。 你就得走这个科目体现。 不能直接走银行存款。 又不是你公司账户直接支付的 。 所以你要按上面分别来做两笔分录
2021-03-18 09:41:43

借款时
借:银行存款
贷:其他应付款
缴纳时
借:应交税费
贷:银行存款
计提税
借:XX税
贷:应交税费
还款时
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-01-11 17:51:01

你好,需要取得所有明细数据才可以建账的
2016-07-13 17:47:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梅 追问
2019-10-30 10:58
庄老师 解答
2019-10-30 10:58
梅 追问
2019-10-30 10:59
庄老师 解答
2019-10-30 11:27