送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-29 17:01

什么原因造成的不一致

子灵 追问

2019-10-29 17:20

有两个原因:1.从2017年起有部分报销的增值税专用发票账上没有计进项税,但是发票勾选了;2.申报加计抵减时是在进项税中填写了的?但是账上没有提(原准备在缴纳时提的)

郭老师 解答

2019-10-29 17:23

1.补做
借xx费用,进项贷其他应付款,
2.借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
这个,本来就不是进项,不会在进项体现

子灵 追问

2019-10-29 17:25

但是第一个原因我无法查询到对应的凭证号是哪些?这个也可以补做吗?

郭老师 解答

2019-10-29 17:26

你那个发票没有做知道嘛

子灵 追问

2019-10-29 17:28

因为期间换了财务人员,而且时间太长了。现在无法查询

郭老师 解答

2019-10-29 17:33

没法查询的做不了的

子灵 追问

2019-10-30 09:55

老师,你好!我想问下计提时怎么做分录,以后缴纳时又怎么做分录呢?

郭老师 解答

2019-10-30 09:59

计提借应交税费增值税加计扣除,贷其他收益
抵扣缴纳借应交税费未交增值税贷应交税费,增值税加计扣除,银行存款

子灵 追问

2019-10-30 10:08

好的,谢谢

郭老师 解答

2019-10-30 10:25

不用客气的。

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相关问题讨论
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
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你好! 你做的很对,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
你好 3月计提: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4月缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2020-05-04 07:11:36
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