老师好,我18年10.11分月计提所得税合计2.2万元,12月公司亏损,在19年1月实际缴纳的时候,只缴纳了1.3万,我一直忘记了没有红冲调整,麻烦老师帮我检查一下,我现在借红字以前年度损益调整,贷红字应交税费所得税,同时再做一笔,借以前年度损益调整,贷本年利润??
行动上的chen chen 虫❀
于2019-10-29 11:01 发布 568次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-29 11:03
借红字以前年度损益调整 贷红字应交税费所得税,同时再做一笔,借以前年度损益调整,贷本年利润-未分配利润
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你好,是的,按照计提后的数据报年报
2020-05-25 15:57:54

可以用以前年度损益调整冲掉你1月多计提的,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2020-03-31 17:52:05

你好
借:以前年度损益调整—税金金附加
贷:应交税费—所得税
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-06-11 10:05:30

你好,这个是不在汇算清缴体现 的
2017-07-06 15:38:03

您好,把您去年多做的那笔分录发来看一下
2020-07-29 09:49:45
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