老师,我们单位的员工预支的差旅费可以用预支日期之前的票来抵费用吗
晚秋、冬至
于2019-10-29 09:51 发布 1624次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-29 09:52
实际业务的吗
那就不需要预支,直接写报销单
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差旅费属于管理费用-差旅费,期间费用
2022-03-28 19:33:08

出差的业务,可以做到差旅费。
2021-09-02 15:27:51

你好,只要是跨地区的跑业务都可以的。
2021-12-03 10:35:25

你好,计入管理费用或销售费用科目核算
2018-10-22 14:34:55

你好,可以放在差旅费或办公费里核算。
2018-09-21 11:15:43
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