送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-10-28 16:28

你好,这个是系统在升级啊

芋咸 追问

2019-10-28 16:29

谢谢夏老师,我没收到这个通知呢,请问哪天才可以进入平台呀

王晶老师 解答

2019-10-28 16:31

我们这边是29号还在修
应该是30号可定可以

芋咸 追问

2019-10-28 16:43

夏老师,为什么我的供应商说她这个月要把他的进项认证了,才能给我开票(31号),那他31号给我开的票,我这边还能算这个月的进项吗

王晶老师 解答

2019-10-28 16:44

可以算的哪,你当天认证

芋咸 追问

2019-10-28 16:49

夏老师,为什么我的供应商要先认证他的进项,才能给我开票呢

王晶老师 解答

2019-10-28 16:52

因为认证之后他们有这个库存了

芋咸 追问

2019-10-28 17:42

好的,谢谢小夏老师

王晶老师 解答

2019-10-28 17:43

嗯嗯,不用客气的哒

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相关问题讨论
你好,这个是系统在升级啊
2019-10-28 16:28:01
您好同学 你等一会再看,有可能是网络的问题
2020-07-17 05:50:42
重新登陆一下试试,这是勾选后系统问题,你要问下12366
2019-11-07 14:57:32
同学您好,在抵扣勾选统计那里进行确认的。
2019-10-30 13:04:59
也就是说这个发票还没有到税局去验旧。 报送指的就是验旧; 发票处理流程:增值税专用发票的开具;增值税进项发票的认证;抄报税;纳税申报;税款缴纳; 登陆金税开票系统,将开票的电脑联网和税局的服务器保持连接畅通,这样开过的发票,可以自动上传到税局的服务器上,显示报送;显示未报送,就是还没上传到税局的服务器上。那么原因如下: 核对安全接入服务器地址; 由于升级用户较多,发票上传服务器处理数量大,影响到处理速;
2019-12-02 11:42:10
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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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