老师我们有一个租户,他说他的进项发票很多,让我们今年不要开发票给他,我想今年做无票收入,明年他需要开票的时候,我再开给他,在填报表的时候填销售负数,这样可以吗?

下一个十年
于2019-10-28 11:23 发布 543次浏览
- 送心意
沐子老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-10-28 11:24
你好,建议不要这样操作,对你们是有风险的,如果不开票可先不确认收入
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你好,建议不要这样操作,对你们是有风险的,如果不开票可先不确认收入
2019-10-28 11:24:20
需要先暂估入库,借库存商品 贷应付账款-暂估款,你销售需要确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转成本借主营业务成本贷库存商品。
2018-11-26 18:57:00
您好
请问进项税额多少?销项税额多少?
不是看发票金额
2022-07-28 19:25:54
你好,你单位增值税税负率是控制在多少呢?
2021-11-19 15:05:23
认证了吗?填写本期发生额 本期实际抵减写0
2017-04-18 15:47:52
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