老师,我们工厂是生产四件套的,然后我们每个月都会 问
你好,是的,这个是委托加工的合同。 答
老师,你好!我公司2022年申报残保金人数625人,所得税 问
你好,这个你实际申报了多少人。 年报的数据是实际的吗 答
我们公司是一般纳税人,老板又注册了个小规模纳税 问
这个小规模公司钱用了吗?用在哪里了? 答
公司向银行贷款,其中大部分打给了个人A,然后由个人 问
你好努力解答问题,稍后回复你 答
老师,公司将贷款的钱,一部分转到了私人账户,一部分 问
按时还款就没事,如果没按时还款就涉嫌骗贷 答

1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧? 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?
答: 你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用 2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
我想请问下之前多计提的电费,贷:其他应付款-电业局 现在用于冲销本月的电费是 借:其他应付款-电业局 贷:销售费用-电费吗
答: 是的,就是之前计提的红字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
答: 老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?


吴优1993815 追问
2019-10-28 11:02
辜老师 解答
2019-10-28 11:04