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金暖阳
于2019-10-28 09:56 发布 1668次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-10-28 10:23
你好!你这个以什么名义转出
金暖阳 追问
2019-10-28 10:34
就付材料款,各种费用
宋生老师 解答
2019-10-28 10:37
你好!这个你当做是采购材料就好了,借原材料等 贷银行存款等
2019-10-28 11:13
就是进来钱我就当收入,我给她付出去的话是采购或者是租赁费,那中间的差额我是不是还得记一笔其他业务收入,否则不平呀,还是不用
2019-10-28 11:14
您好!不用。这个中间的差额实际就是你们的利润,在利润表中反应
2019-10-28 11:22
那我付劳务费的时候是走工程施工还是应付账款,收到钱的时候我是走应收账款么
2019-10-28 11:26
您好!是借方工程施工-贷方应付账款。然后借应付账款 贷银行存款等
我只付钱了,但是没收到原材料的发票也可以这么写分录么,借原材料贷银行存款么,如果这么写那发票进来后怎么写分录
2019-10-28 11:28
你好!你只付钱了,先计入预付账款
2019-10-28 12:10
这边的流程是这样的,丙方先给我提供成本票,缴纳税款,然后我再给甲方开票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理费用后,我把剩余款转给丙方。这个流程里的整个会计分录是怎么对应的。
2019-10-28 13:35
你好!你是用工程施工会计制度吗?
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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