送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-28 10:23

你好!你这个以什么名义转出

金暖阳 追问

2019-10-28 10:34

就付材料款,各种费用

宋生老师 解答

2019-10-28 10:37

你好!这个你当做是采购材料就好了,借原材料等 贷银行存款等

金暖阳 追问

2019-10-28 11:13

就是进来钱我就当收入,我给她付出去的话是采购或者是租赁费,那中间的差额我是不是还得记一笔其他业务收入,否则不平呀,还是不用

宋生老师 解答

2019-10-28 11:14

您好!不用。这个中间的差额实际就是你们的利润,在利润表中反应

金暖阳 追问

2019-10-28 11:22

那我付劳务费的时候是走工程施工还是应付账款,收到钱的时候我是走应收账款么

宋生老师 解答

2019-10-28 11:26

您好!是借方工程施工-贷方应付账款。
然后借应付账款 贷银行存款等

金暖阳 追问

2019-10-28 11:26

我只付钱了,但是没收到原材料的发票也可以这么写分录么,借原材料贷银行存款么,如果这么写那发票进来后怎么写分录

宋生老师 解答

2019-10-28 11:28

你好!你只付钱了,先计入预付账款

金暖阳 追问

2019-10-28 12:10

这边的流程是这样的,丙方先给我提供成本票,缴纳税款,然后我再给甲方开票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理费用后,我把剩余款转给丙方。这个流程里的整个会计分录是怎么对应的。

宋生老师 解答

2019-10-28 13:35

你好!你是用工程施工会计制度吗?

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