送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-26 21:39

您好
借:原材料 60000
应交税费-应交增值税-进项税额 9600
贷:应付票据 69600
计提利息分录
借:财务费用-利息支出 69600*0.06/12=348
贷:应付利息 348
三个月计提利息都是一样的写分录
到期支付
借:应付票据 69600
应付利息 348*3=1044
贷:银行存款 69600+1044=70644

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相关问题讨论
借;应收票据 贷;应收账款等科目 借;应付账款 贷;应收票据
2017-08-30 14:45:28
带息的这个利息钱是要给客户的,计财务费用的是给银行的钱,相当于手续费
2019-04-14 16:07:21
您好 借:原材料 60000 应交税费-应交增值税-进项税额 9600 贷:应付票据 69600 计提利息分录 借:财务费用-利息支出 69600*0.06/12=348 贷:应付利息 348 三个月计提利息都是一样的写分录 到期支付 借:应付票据 69600 应付利息 348*3=1044 贷:银行存款 69600+1044=70644
2019-10-26 21:39:20
你好 是的 可以的,你拿着这张银票去银行网点,申请贴现就可以了 利息到时看当地银行的情况
2019-11-27 19:48:40
高息是对于年利率大于24%
2019-06-19 20:54:44
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