甲企业购入材料一批,增值税价款为六万元,增值税为9600元,同时出具一张为期三个月票面利率为6%面额为69600元的黛汐银行承兑汇票材料已运达企业并验收入库球,1.十一月12月,一月月末,计提各月应付利息的会计分录,2.2月1日到即支付票款的会计分录
激情的诺言
于2019-10-26 21:36 发布 2482次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-26 21:39
您好
借:原材料 60000
应交税费-应交增值税-进项税额 9600
贷:应付票据 69600
计提利息分录
借:财务费用-利息支出 69600*0.06/12=348
贷:应付利息 348
三个月计提利息都是一样的写分录
到期支付
借:应付票据 69600
应付利息 348*3=1044
贷:银行存款 69600+1044=70644
相关问题讨论

借;应收票据 贷;应收账款等科目
借;应付账款 贷;应收票据
2017-08-30 14:45:28

带息的这个利息钱是要给客户的,计财务费用的是给银行的钱,相当于手续费
2019-04-14 16:07:21

您好
借:原材料 60000
应交税费-应交增值税-进项税额 9600
贷:应付票据 69600
计提利息分录
借:财务费用-利息支出 69600*0.06/12=348
贷:应付利息 348
三个月计提利息都是一样的写分录
到期支付
借:应付票据 69600
应付利息 348*3=1044
贷:银行存款 69600+1044=70644
2019-10-26 21:39:20

你好 是的 可以的,你拿着这张银票去银行网点,申请贴现就可以了 利息到时看当地银行的情况
2019-11-27 19:48:40

高息是对于年利率大于24%
2019-06-19 20:54:44
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