- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-26 09:38
您好
进项税额年末的时候要结平
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您好,这个的话是属于应交税费-应交增值税(进项税额
2023-12-08 14:25:38

计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目中处理
2017-07-22 22:24:41

是的,是这样账务处理的
2018-11-27 16:36:23

您好,分录是借:原材料,借:应交税费一应交增值税(进项税额)。
2017-06-18 12:43:07

您好
进项税额年末的时候要结平
2019-10-26 09:38:09
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2019-10-26 09:39
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2019-10-26 09:39