送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-25 22:46

因为应纳税额为正数,意味着你的内销销项大于可以抵扣的进项了,需要向税务局交税

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相关问题讨论
你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可
2020-02-27 16:30:39
您好,是在申报出口退税当期在当期增值税申报表上申报
2019-01-14 11:26:13
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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