小规模纳税人 电影院 都需要缴纳什么税金 问
跟其他公司一样交增值税,企业所得税,还有工资个税 答
加计抵减是指增值税吗 问
是的,加计抵减是指增值税 答
老师,问一下公司之前与自然人个人签了服务维护合 问
您好,这个是正常的业务,合规的 答
老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
小规模公司开普票,发票抬头写个人,可以吗 问
实在不知道姓名就开个人 答

多计提社保了怎么办?上个月计提社保借:管理费用9622.91贷:其他应收款9622.91多计提了9622.91怎么办?做红字分录吗?
答: 做红字分录或反向分录就是了。
老师,一笔1000元其他应收款冲减管理费用,是做蓝字分录还是做红字冲销分录蓝字:借其他应收款1000贷管理费用1000红字冲减:借管理费用-1000贷其他应收款-1000问题一:上述这种情况我应该用蓝字的还是红字?分录是正确的吗?问题二:什么情况我应该用红字冲减的分录呢?望老师解答!
答: 1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们单位月底支付下月社保费 月初我做帐没有计提直接做分录比如管理人员借管理费用(单位部分)借其他应收款个人部分 贷记银行 这样正确吗
答: 你好,不对,要按照权责发生制计提
老师,请问员工没有工资,且公司己帮他买社保,己做分录供其他应收款,管理费用,贷银行,发工资时,个人社保部分没有工资可抵扣,出现负数怎么做分录?之后当月又收回他个人社保部分,又怎么做分录,谢谢!
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
老师,我的凭证从去年开始就做错了,其他应收款社保个人部分,有余额,我现在要做凭证冲掉,相当于把其他应收款社保个人部分全部计入了管理费用,我还怎么做分录调整呢?










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