多计提社保了怎么办? 上个月计提社保 借:管理费用9622.91 贷:其他应收款9622.91 多计提了9622.91 怎么办?做红字分录吗?
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于2019-10-23 12:41 发布 950次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

做红字分录或反向分录就是了。
2019-10-23 12:42:52

1.之前多做了管理费用吗
是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款
2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04

借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19

你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05

您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
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