老师好,请问财务账面比药房库存金额大,想调整为一 问
不能直接计入 “营业外支出”,需先查明差异原因再合规处理,否则汇算清缴大概率要调增 答
老我们属于医疗机构,购买氧气用于患者治疗,氧气费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
。我是汽车4s店,有汽车维修费,现在怎么开票呢?系统 问
同学,你好 *劳务*汽车维修费 答
8月发货9月开票,增值税和所得税怎么处理,老师@CPA 问
你好,增值税9月申报的企业所得税也是 8月借发出商品 贷库存商品 答
报第四季度财务报表,资产负债表,现金流量表和利润 问
资产负债表是12月的,现金流量表与利润表是四季度累计数据 答

多计提社保了怎么办?上个月计提社保借:管理费用9622.91贷:其他应收款9622.91多计提了9622.91怎么办?做红字分录吗?
答: 做红字分录或反向分录就是了。
老师,一笔1000元其他应收款冲减管理费用,是做蓝字分录还是做红字冲销分录蓝字:借其他应收款1000贷管理费用1000红字冲减:借管理费用-1000贷其他应收款-1000问题一:上述这种情况我应该用蓝字的还是红字?分录是正确的吗?问题二:什么情况我应该用红字冲减的分录呢?望老师解答!
答: 1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我们单位月底支付下月社保费 月初我做帐没有计提直接做分录比如管理人员借管理费用(单位部分)借其他应收款个人部分 贷记银行 这样正确吗
答: 你好,不对,要按照权责发生制计提
老师,请问员工没有工资,且公司己帮他买社保,己做分录供其他应收款,管理费用,贷银行,发工资时,个人社保部分没有工资可抵扣,出现负数怎么做分录?之后当月又收回他个人社保部分,又怎么做分录,谢谢!
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师










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