老师好,我公司一般纳税人,8月收到销货方增值税专票已抵扣,未支付账款。本月业务终止,我已给对方公司开了红字发票通知单。请问本月我要怎么处理账呢?另外我8月计提了增值税加计抵扣,并用做抵扣销项税了?怎么办呢?
????????迎????????
于2019-10-23 12:32 发布 895次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-23 12:36
本月的账务处理,就是将之前的采购分录做红字分录或反向分录就是了。
之前加计抵减的部分,是需要填写附表四本期调减项目的。
相关问题讨论

我公司收到其他公司销售拆让费,需要提供给对方“红字增值税专用发票通知单”,请问如何办理?是否去国税柜台?需要提供什么资料?谢谢
2017-06-20 16:08:11

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

本月的账务处理,就是将之前的采购分录做红字分录或反向分录就是了。
之前加计抵减的部分,是需要填写附表四本期调减项目的。
2019-10-23 12:36:47

直接在系统里面申请填开,税局审批通过后,可以直接开具负数发票
2015-11-15 14:03:54

不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
????????迎???????? 追问
2019-10-23 12:37
张艳老师 解答
2019-10-23 12:39