请教老师,小规模纳税人我7月购买的金税盘和技术服务费是480元,直接在账上做金税盘的抵减480,但是我季度未满30万不用缴纳增值税,请问老师,那我用再做红冲分录把金税盘抵减的分录再给冲回来吗?然后等什么时候需要缴纳增值税税的时候再做抵减分录?
最好的快要发生-颜颜
于2019-10-23 10:46 发布 657次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-23 10:50
你好,在增值税减免税申报明细表中,本期发生额填480,本期实际抵减额不用填,期末余额为480,等下次需要抵扣时,再填本期实际抵减额,就可以了,账务可以不用红冲。
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