送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-22 20:02

你好,你已经把免税额6000对应的收入20万在增值税申报表的小微企业免税销售额栏次申报了啊
就不需要再把免征的增值税税款计入增值税的 收入栏次申报,因为增值税申报是填写不含增值税的收入金额

手心的百合 追问

2019-10-22 20:04

那我记入了其他收入会不会提予报袁与增值税报表不一致?

邹老师 解答

2019-10-22 20:06

你好,你是把6000计入 了其他业务收入核算?

手心的百合 追问

2019-10-22 20:06

是民间非营利组织的处

手心的百合 追问

2019-10-22 20:07

还有银行利息也是计入其他收

邹老师 解答

2019-10-22 20:09

你好,减免的增值税,利息收入计入其他业务收入,不影响增值税申报表填写的

手心的百合 追问

2019-10-22 20:10

那其他收入不填列不影响对

邹老师 解答

2019-10-22 20:13

你好,减免的增值税,利息收入不作为增值税计税收入填写的

手心的百合 追问

2019-10-22 20:14

好的,知道了,谢谢老师。

邹老师 解答

2019-10-22 20:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人
2018-05-13 20:48:35
你好,是因为什么原因免税了呢
2020-09-01 10:29:49
你好,同学。 就是你购进的产品用于免税 销售这部分对应的进项。
2019-11-10 14:57:06
你好!其实这个还是有些差异的。比如小微企业收入月度不到10万免增值税,但是不一定免所得税
2021-01-18 16:44:05
是的,你的理解是正确的。增值税申报表的免税额和账本的免税额可能会有不一致的情况。这主要是因为增值税申报表的免税额是根据税法规定和具体的业务情况来确定的,而账本的免税额则是根据企业的实际经营情况来记录的。
2023-07-24 12:49:07
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