请假一下,如果8月份收入10000,但实际收到8000(客户欠了2000未收),在未开票的情况下,做账时的贷方的应交税费增值税是1000/(1+0.03)*0.03,还是8000/(1+0.03)*0.03
默默的枫叶
于2019-10-22 12:24 发布 609次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-22 12:25
做账时的贷方的应交税费增值税是1000/(1+0.03)*0.03
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您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21

是的,你写是对的,是的,是的
2020-06-08 16:53:42

为啥在这个科目循环呢?
2022-12-26 10:54:51

你好,你们这个是留底吧
2019-10-15 17:06:06

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
根据增值税纳税金额做这个结转分录
2017-02-28 12:50:08
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默默的枫叶 追问
2019-10-22 12:28
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2019-10-22 12:49