购买农产品30000,支付给农户也是3万,我们已经开了收购发票的。那分录是借:库存商品 27300 应交税费-应交增值税(进项税额) 2700 贷;银行存款 30000么

A胡延山
于2019-10-22 10:42 发布 1345次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-22 10:42
是的,是这样账务处理的
相关问题讨论
做:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
2018-08-15 13:50:46
你,收到销项负数发票是这样处理
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好,第三步应该是这样的,期末未交增值税的计算,也就是应交增值税的计算=销项税额-进项税额,这个不用作分录的,也就是你的第三步分录不用写。期末直接按计算的应交增值税额作分录:借:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税 )
贷:应交税费-未交增值税
其他都正确
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2018-05-22 14:55:39
你好,第一个分录和第二个分录,这个没有问题,第三个分录这个不对,应该是借应交税费,应交增值税进项贷,应交税费待认证。
2021-12-24 11:13:51
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