送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-21 15:14

你好  你是在9月开始分摊的话  发票放9月里面 借长期待摊费用贷银行存款 分摊 借费用或者成本贷长期待摊费用

追问

2019-10-21 15:27

8月份付款时 借:预付账款  贷:银行存款   9月份收到发票 借:长期待摊费用 贷:预付账款 摊销时 借:管理费用 贷:长期待摊费用

meizi老师 解答

2019-10-21 15:28

嗯 是的 就是这样来做的

追问

2019-10-21 15:30

这种情况摊销是8月份开始,还是9月份?9月份服务尚未提供,是不是要10月份或者服务提供月份才能进行摊销?

meizi老师 解答

2019-10-21 15:33

你好  你可以说下你们这个是什么业务的长期待摊费用。

追问

2019-10-21 15:34

就是一个网络平台的使用权,开具6%的信息服务费发票

meizi老师 解答

2019-10-21 15:35

你好 你们有合同 具体约定了使用权的时间期没 。如果有合同期间的话 你可以按合同里面的日期来分摊

追问

2019-10-21 19:14

要是这个服务费开的专票,是不是收到发票 借:长期待摊费用  借:应交税费-应交增值税(进项税额)  贷:预收账款

meizi老师 解答

2019-10-21 19:36

是的!贷是预付账款

追问

2019-10-21 19:37

专票要做进项税是吧?

meizi老师 解答

2019-10-21 20:48

你好是的 需要做进项税  如果你是一般纳税人的话

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相关问题讨论
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
你好,付了部分款,没来发票,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2020-01-13 08:48:44
你好! 不需要把“预付账款---待摊费用”转入”长期待摊费用了
2018-12-17 21:08:25
您好,没有收回发票的,付款后要记入预付账款,收回发票需要分摊的费用,就记入长期待摊费用。因为待摊费用是自然年度内摊销费用,对于企业所得税汇算清缴来说,自然年度内分摊或者不分摊是没有影响的,为简化起见,就取消了待摊费用了,而长期待摊费用属于跨自然年度的费用,分摊和不分摊对于年度企业所得税是有影响的,所以不取消长期待摊费用科目。
2017-09-16 14:59:20
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