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李文静
于2019-10-21 10:26 发布 606次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-10-21 11:11
没事,你按照实际业务做账就行了
李文静 追问
2019-10-21 11:12
这样老师现金流量表数据不合理怎么改啊
2019-10-21 11:14
我要是改成冲预付,是不是出来表就对了。另外老师我计提费用是总计130万的话,人家拿回来票减去进项就不够130万了。是不是要多要回发票凑130要费用才能行啊
朴老师 解答
2019-10-21 11:28
嗯,你要有足够的发票的
2019-10-21 12:00
要是开不够能用其他发票凑数吗?或者下月开了凑够发票再红冲再做?
2019-10-21 12:08
你可以先暂估,开了再冲销暂估的
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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李文静 追问
2019-10-21 11:12
李文静 追问
2019-10-21 11:14
朴老师 解答
2019-10-21 11:28
李文静 追问
2019-10-21 12:00
朴老师 解答
2019-10-21 12:08