送心意

大强老师

职称注册会计师

2019-10-20 15:38

9 借管理费用贷其他应付款14400  收到发票补计借管理费用600贷其他应付款600,实际缴纳,借其他应付款14000贷银行存款

小炎 追问

2019-10-20 15:48

老师,第三题不懂,
之前已经做了分录借管理费用14400,贷应付账款14400
但是到了第三题实际做的分录是14000,那之前做的400怎么抵冲它呢,谢谢

小炎 追问

2019-10-20 15:52

哦,明白了

大强老师 解答

2019-10-20 16:31

好的,很高兴为您解答,希望五星好评哦 谢谢

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2017-06-06 15:57:15
你好 借:应收账款 106605,贷:主营业务收入450*230 , 应交税费—应交增值税 3105
2022-03-10 21:05:09
你好,请把题目完整发过来
2021-04-22 06:06:42
借销售费用10000 应交税费进项税额1300 贷主营业务收入10000 应交税费销项税1300
2020-07-25 05:44:20
可以的,同学。但是我建议从分录开始做,因为分录才是基础。
2020-07-14 22:12:32
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