送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-19 22:20

九月份计提借管理费用5
销售费用5
劳务成本/主营业务成本11(服务员的建议放销售费用)
贷应付职工薪酬5+5+6+5
借应付职工薪酬11
贷银存9
现金2

薄荷微凉 追问

2019-10-20 08:55

老师,客人在美团上消费两千,当月26号钱才到公户账上,到账时还会扣掉手续费,想这种如何做分录呢

郭老师 解答

2019-10-20 09:46

借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
借银存,财务费用贷其他货币资金

薄荷微凉 追问

2019-10-20 10:03

可以做借,银行存款,贷主营业务收入,到月底在做统一做财务费用充?

郭老师 解答

2019-10-20 10:05

你好,可以
外账贷应交税费还要有这个

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