送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-19 16:02

您好
公司主要做修理修配 修理修配劳务的人员工资计入劳务成本 等确认收入后转入主营业务成本

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:03

劳务成本,好像找不到这个科目

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:05

您有哪些成本科目?

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:08

有生产成本这个科目,没有劳务成本

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:08

那您用生产成本这个科目

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:11

等确认收入后转入主营业务成本?每个月我们都有修理修配业务发生,但是中间要隔好几个月开票出去结款,那我是每月结转成本,还是留在开票当月结转。

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:13

在开票确认收入的月份结转到主营业务成本

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:19

假设3,4月一起发生了两笔业务,一笔1000,一笔9000,每个月工资都是4000.      到8月份,其中一笔9000的业务开票结款,成本怎样结转,要结转多少才合适,因为人工有时候分不清

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:22

那您按照总的收款金额在工资中分摊 比如工资5000 9000的就结转5000*9000/(1000+9000)=4500
这样举例不懂您可能明白

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:29

结转分摊工资要附什么原始单据说明吗

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:30

可以自己写个说明做附件

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:32

用于修理修配的购进物品,比如涂料加工中购进的涂料,收到对方的发票之后可以直接计入主营业务成本吗

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:34

购进的涂料当期就全部领用了么

一剑隔世 追问

2019-10-19 16:45

一般是缺什么就购进什么,都是当期领用,但就像上面说的那样,完工之后就不知道什么时候开票出去,可以购进的时候直接做主营业务成本吗

bamboo老师 解答

2019-10-19 16:50

最好是先计入劳务成本科目 等开票再结转 不然收入跟成本不匹配

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不可以的哦,生产成本是用来核算你们生产商品的科目,你们最后卖的是商品,只能是,借:主营业务成本,贷:库存商品-成品或者半成品
2018-11-04 10:02:37
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2017-03-06 15:52:10
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2023-01-20 07:17:11
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2022-02-10 10:23:47
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2021-12-03 11:09:47
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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