送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-19 10:49

你好 再做一笔  借 应付账款  贷 库存商品 应交税费-进项税额转出 9月份再按正确的发票做分录

段会计 追问

2019-10-19 10:50

但是,我的库存就是负数了

段会计 追问

2019-10-19 10:51

因为商品没有退回,当月我就销售出去了,库存也转出的话,库存在8月底就是负数

答疑苏老师 解答

2019-10-19 10:53

你好 那你先做一笔 借 应付账款 贷应交税费-进项税额转出 等9月份再补一笔 借 应付账款 贷 库存商品

段会计 追问

2019-10-19 10:56

9月份只涉及到税款,不涉及库存商品啊?

答疑苏老师 解答

2019-10-19 11:05

你好 9月按正确的发票入账 也涉及库存商品 就是在9月一正一负冲掉就可以了

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)2000 二、借:应交税费——未交增值税2000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)2000 分录处理完毕
2018-04-02 19:55:01
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