送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:05

你好,你的处理是正确的。

灵希月 追问

2019-10-18 14:08

那如果我计提时没有考虑进项税额,支付时如果有进项税额,我是不是把之前的计提分录红冲,然后重新做支付的分录?

月月老师 解答

2019-10-18 14:09

你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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直接补分录在2022年,借其他应收款款-×× 贷银行存款
2022-04-16 16:53:01
同学你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28
你好!可以的啊。可以入管理费用。
2021-11-18 17:15:02
没问题的,可以这么做的
2021-07-15 09:35:56
你好! 是的,你的理解很对
2020-07-09 10:19:19
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