送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:05

你好,你的处理是正确的。

灵希月 追问

2019-10-18 14:08

那如果我计提时没有考虑进项税额,支付时如果有进项税额,我是不是把之前的计提分录红冲,然后重新做支付的分录?

月月老师 解答

2019-10-18 14:09

你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应付款法人 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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