老师,我们代销别人的产品刷单,只有真实销售别人才开发票我们,这个刷单部分,我是没有购进发票的,那这部分我是不入账还是入账了,汇算清缴这部分没有成本再调整啊?那个比较好啊老师?或者其他什么办法
强健的板栗
于2019-10-17 15:48 发布 687次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-17 16:08
你好同学,刷单这块你们先计销售收入,再做一个销售退回,这样就好了。
同学,刷单给人家的费用是销售费用,
相关问题讨论

你好!
按照税法规定,没有发票的成本都是需要所得税纳税调增的。具体可以与当地税务部门沟通,废品回收属于新兴行业,看当地是否有优惠政策。
2022-01-06 03:42:49

你好同学,刷单这块你们先计销售收入,再做一个销售退回,这样就好了。
同学,刷单给人家的费用是销售费用,
2019-10-17 16:08:33

你好
纳税调整明细表,第30行,其他
2020-04-26 12:36:16

您好,因为不是你们的发票,这笔对应的电费发票需要纳税调增
2023-02-13 06:06:37

成本根据有发票的金额填列就可以
2019-05-19 09:16:38
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强健的板栗 追问
2019-10-17 16:10
何江何老师 解答
2019-10-17 16:20