- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-17 10:18
你是一般纳税人么,减除无票收入之后填写蓝字开票栏次,这个需要去税局大厅申报,现在提交不了申报表,冲掉无票收入话
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企业在发生不征增值税项目的情况下,应当按照有关规定进行申报。首先,将销售不征收增值税的收入发票开具到企业财务部,将该发票作为纳税凭证。其次,在企业进行增值税申报时,应按照《增值税纳税申报表》进行填写,将销售不征收增值税的收入发票填写到“销售额”,“增值税税额”一栏均填0,“增值税免税收入”一栏填写该发票金额。最后,按照增值税纳税登记的要求将发票上的信息报送给税务机关,以便进行后续的税务管理。
2023-02-27 15:30:45
你好同学,对的,就是按你这样做
2022-09-07 20:18:26
你好,根据你的描述,本月按10万的正数填写,2万的无票收入负数填写,整体收入8万
2024-05-22 11:01:19
您好,还是填在正常的那个,就咱们平时申报的那个就行
2022-04-28 09:28:24
你好; 是的。 报无票收入报税处理
2022-01-04 09:05:55
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