送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-16 15:03

你好 之前怎么做账的

卓儿麻麻 追问

2019-10-16 15:25

之前都没有体现进项

meizi老师 解答

2019-10-16 15:31

你好 我想知道你之前怎么做的分录 分录怎么写的 我才好看怎么调整   这个业务是今年还是去年的?

卓儿麻麻 追问

2019-10-16 15:41

今年的,记管理费用贷银行存款

卓儿麻麻 追问

2019-10-16 15:41

借管理费用

meizi老师 解答

2019-10-16 15:44

你好 那你就冲掉借应交税费-应交增值税-进项税  借管理费用负数 这样来冲

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暂估原材料 一、未认证的分录 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税) 贷:应付账款(或银行存款) 二、认证后 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2017-07-17 17:28:24
你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
2021-04-08 18:35:32
你好 之前怎么做账的
2019-10-16 15:03:42
借:成本费用 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
2019-05-08 08:34:30
认证之后做进项 没有认证的做待认证
2020-06-27 15:51:06
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