送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-16 13:14

不是,借:应交税费-应交增值税(销) 应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进)

深海悠鱼 追问

2019-10-16 13:16

后续不用结转到别的科目了吗,下个月直接在这个科目里转到未交增值税里吗?

maize老师 解答

2019-10-16 13:17

不做,你转出未交增值税是贷方再做别的

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相关问题讨论
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程,第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣,等到13个月在抵扣!仅此一
2018-10-04 21:06:23
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
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