我司三季度代开专票含税价25200(收入24466.02+税733.98)再无其他收入,交增值税733.98,城建25.69,没有教育附加及地方教育费。这笔收入的会计分录,附加税费的计提与减免分录怎么做。谢谢

关莹莹
于2019-10-15 14:34 发布 734次浏览
- 送心意
艾秋娟
职称: 中级会计师
2019-10-15 14:42
借:应收账款25200,贷:主营业务收入24466.02,应交税费-应交增值税-销项税733.98 计提税金时,借:主营业务税金及附加88.08,贷:应交税费-应交城建51.38,应交税费-应交教育费附加22.02,应交税费-应交地方教育费附加14.68,交税时,借:应交税费-应交城建25.69,贷:银行存款25.69,减免时:借:应交税费-应交城建25.69,应交税费-应交教育费附加22.02,应交税费-应交地方教育费附加14.68,贷:营业外收入-减免税收入:62.39
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你好!一般纳税人计提增值税 借:应交税费一应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 教育附加 地方教育附加
2017-10-25 12:33:31
计入营业外收入-减免税额。
2019-07-02 11:02:17
同学 你好
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
借:应交税费——应交城建税
应交税费——教育费附加
应交税额——地方教育费附加
贷:银行存款
2018-12-09 15:56:54
借应交税费-应交增值税 -应交企业所得税 -城市维护建设费 -教育费附加 -地方教育附加 贷银行存款
2015-12-02 09:36:27
您好,计提增值税时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。计提其他税时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,应交印花税。计提社保时,借;管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保。交税费时。借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,应交税费-应交印花税,应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。
2017-05-28 17:48:20
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