老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
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你好,老师,提供技术服务费怎么结转主营业务成本,会计分录是借:劳务成本—工资 /办公费 贷:劳务成本 ;借:主营务成本 贷:劳务成本—工资/办公费 ,这样做对吗?
老师你好,我们是一个科技有限公司,我们公司主要是以技术服务为主营,开票也是开服务费。然后我们开进来的也是技术服务费,我们是一个小规模公司,那主营业务成本是什么?呢
对方开给我们的技术服务费专票,直接做我公司的主营业务成本并全额结转,那抵扣联是必须跟结转当月一起认证抵扣,还是可以留到后面来慢慢认证抵扣?
老师,技术服务费,就是我们技术人员的工资,我平时是做管理费用的,那发生技术费的时候最后要把管理费用结转到主营业务成本的吗