老师,我想问下,我们是季报小规模,处置了一辆小车,二手车市场开票是12000(固定资产清理后营业外收入3860),我们这个季度主营业务收入25万,我申报增值税的时候 1、按25万+11650(12000不含税额)申报, 2、按25万+3860(营业外收入)申报 应该按哪个金额申报增值税呢?

温暖的篮球
于2019-10-15 12:09 发布 977次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-15 12:10
要按25万+11650(12000不含税额)申报的
相关问题讨论
您好, 计入营业外收入
2024-03-20 21:35:32
您好。您好,计入资产处置损益。
2022-02-11 10:30:18
这个在实际工作中,由于需要交增值税,因此计入其他业务收入,交增值税处理。
在理论考试时计入营业外收入
2019-08-21 22:50:34
同学你好
应该做固定资产清理
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2022-08-15 13:46:59
这个是可以不一致的额
2022-04-13 11:02:12
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2019-10-15 13:43