送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-15 10:19

这个数量是对的么,回来20件,你之前暂估20件,现在按这个冲掉,科目不变数字是负数冲掉,借库存商品  负数 贷应付账款 负数,按发票做,你之前暂估那个去结转成本?那成本还需要冲掉,借主营业务成本 负数 按库存商品 负数

Hedgehog 追问

2019-10-15 10:34

冲完之后呢

maize老师 解答

2019-10-15 10:34

按发票做账,重新结转成本

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这个数量是对的么,回来20件,你之前暂估20件,现在按这个冲掉,科目不变数字是负数冲掉,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,按发票做,你之前暂估那个去结转成本?那成本还需要冲掉,借主营业务成本 负数 按库存商品 负数
2019-10-15 10:19:05
你好同学。你这个做的不对了。首先你需要把暂估入账的进行红字冲销。接着再按照实际的价格入账。
2019-10-15 09:48:44
你好,先冲销之前暂估分录,然后根据发票做购进分录,之前结转成本分录有错误做相应调整分录
2018-11-28 15:30:32
您好 补的金额应该增加进入成本表格 下次结转成本的时候消耗差额部分
2019-03-13 11:02:20
您好,是不是还没有审核那个入库单啊?
2018-05-07 19:22:20
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