老师,9月的成本票没有,那我的增值税我用的是待认证进项税额抵扣的,那我做账的时候是直接在9月的账里面直接抵扣是吗?不用放下个月是吧

鹿山岁
于2019-10-14 14:59 发布 1083次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-14 15:00
你没有发票,没有认证的话,是计入待认证进项税额,认证了才能抵扣的
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你好 管理原因对应的进项不能抵扣 要转出
2022-11-08 11:48:40
同学你好
这个是4800*9%
这样计算
2024-05-18 04:18:36
借待处理财产损溢
贷周转材料38140
进项转出38140*13%
借管理费用
贷待处理财产损溢
2023-11-11 14:15:15
意思是付现成本1800,可抵扣200,实际只付现金1600
2022-05-26 09:49:59
你好; 抵扣了 这个不做成本的; 除非你是进项税转出
2021-11-12 16:30:55
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