我单位为一般纳税人使用企业会计准则,税务局下的文军人可以税务局抵扣了9000的增值税,我怎么做账,要不增值税计提数与上交数不一致。 9月份计提: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷::应交税费-未交增值税-本期转入数 缴纳时:借:应交税费-未交增值税-本期已交数 贷:银行存款 9000怎么做账???谢谢老师!

开心2017
于2019-10-12 15:23 发布 950次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-12 16:46
你好,同学
计营业外收入-减免税额
相关问题讨论
可以做这个分录,但没必要做
2019-02-21 14:43:46
小企业准则也是要这样结转的
2019-10-30 15:04:47
你好,是一般纳税人也是这样处理的,
2020-04-19 11:52:01
这个准则没有规定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
你好!
需要的
2020-04-15 06:44:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



开心2017 追问
2019-10-12 17:07
陈诗晗老师 解答
2019-10-12 17:09
开心2017 追问
2019-10-12 18:08
陈诗晗老师 解答
2019-10-12 18:09