送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-12 09:06

你好
借:其他应付款
贷:其他应收款

Bucx 追问

2019-10-12 09:10

可以直接这样对冲不,

Bucx 追问

2019-10-12 09:14

收到预付卡发票如何入账?可以直接计入管理费用=员工福利不

佟老师 解答

2019-10-12 09:14

可以啊,科目调整只能这样对冲的

Bucx 追问

2019-10-12 09:18

好的,收到预付卡发票如何入账?可以直接计入管理费用=员工福利不

佟老师 解答

2019-10-12 09:19

不可以的,要先做预付账款,再做进费用

Bucx 追问

2019-10-12 09:28

预付款款=
银行存款=

管理费用=员工福利
预付账款=

这样不,这个后面那个管理费用员工福利后面要不要附单据

佟老师 解答

2019-10-12 09:29

要有员工领取的单据作为附件

Bucx 追问

2019-10-12 09:32

就是一张发票预付账款的超市发票 如果是直接送给客户的,这个怎么写分录,要不要附单据啊

佟老师 解答

2019-10-12 09:45

送客户,
预付款款=
银行存款=

管理费用=业务招待费
预付账款=
同样是需要领取单据的

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相关问题讨论
借:其他应付款 贷:其他应收款
2023-12-26 14:01:57
好,那这个个人职工和法人是一个人吗?如果是的话,可以不是的,不行。
2023-09-13 18:21:44
您好!比如你先帮员工支付个人社保部分,然后从工资扣,就是入其他应收 如果你先从工资扣,再支付,就是其他应付
2022-04-08 16:30:59
你好。学员,这个要规定借款期限,就是定期清理
2022-03-30 23:40:44
你光从字面的意思,咱简单地理解了一下,一个是应收,一个是应付,就是说其他应收款啊,是咱把这个钱转出来转出去了,但是后期这个钱是要还给咱的,所以咱应该收回来就叫其他应收款。
2022-03-21 14:46:45
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