你好,老师,我们有三张进项票正在进行核查,税务局先让做进项税额转出,没问题之后再转回来,我应该把转出的金额填写再哪一行呢,是纳税检查调减金额税额还是其他应作进项税额转出的情形呢
時間煮雨
于2019-10-11 11:10 发布 746次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-11 11:16
其他应作进项税额转出的情形
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其他应作进项税额转出的情形
2019-10-11 11:16:39
1.借:主营业务成本 ××(转出的进项税额),贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) ××(转出的进项税额)。
2023-12-01 11:37:09
纳税检查调减是你企业存在税局要求你自查的情况下才填列的。
进转出,主表第14行,进转出填写。
2019-06-07 14:42:14
您好
请问什么原因要做进项税额转出
2020-06-29 14:05:42
你好!这个要问税务局,看他的要求。一般就是填入其他应交进项税额转出的情形就好了。
2019-03-04 10:55:32
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