送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-10 17:35

您好!是的。就是这样的了。金额就是销项减去进项,减去留底

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相关问题讨论
这个就是需要缴纳增值税结转到应交税金-未交增值税
2019-12-31 17:11:29
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
2019-12-19 09:49:01
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
月末形成期末留抵税额的情形,会计上是不做会计分录处理的。
2019-10-21 13:40:56
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