公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

预付房租 如果一直不开房租发票 那怎么处理?
答: 你好,那只能做成无票费用支出了。借:管理费用 贷:预付账款
老师去年12月份预付今年的房租费,到今年10月份发票才到,我现在怎么处理?
答: 你每个月摊销了房租费用吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,我遇到个问题,请教你,我们3月份给员工租了一间房,合同期为一年,预付了三个月房租,我打比方一个月100元,3个月我付了300元,房东为了方便一下把一年的房租发票都开来了1200元,我现在做3月份的账,怎么做?
答: 收到发票 借:待摊费用 待:其他应付款 付款 借:其他应付款 待:银行存款 计提费用 借:管理费用-福利费 待:待摊费用





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