送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-10 09:15

现在开发票和之前的做无票收入有差额么?没有差额发票贴之前账上就可以

小莫 追问

2019-10-10 09:15

有,之前计提是3个点,现在开票6个点?

maize老师 解答

2019-10-10 09:17

借预收 负数 贷主营业务收入  负数 应交税费 负数,之后按发票做

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既然之前没有申报缴纳的话,那就将之前的分录红冲,然后再做确认收入和销项税的分录就是了。
2019-10-10 08:53:35
现在开发票和之前的做无票收入有差额么?没有差额发票贴之前账上就可以
2019-10-10 09:15:03
你们是一般纳税人吗?
2019-01-15 14:22:43
你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58
您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
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