老师,之前未开票收入的税费,这样处理了:借:银行贷预收,借:预收 贷:收入 贷:应交税~销项,借:应交税~销项 贷:应交税~未交,但一直没有缴纳。现在又把之前的收入开了票,该怎么做?
小莫
于2019-10-10 09:13 发布 655次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-10 09:15
现在开发票和之前的做无票收入有差额么?没有差额发票贴之前账上就可以
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既然之前没有申报缴纳的话,那就将之前的分录红冲,然后再做确认收入和销项税的分录就是了。
2019-10-10 08:53:35

现在开发票和之前的做无票收入有差额么?没有差额发票贴之前账上就可以
2019-10-10 09:15:03

你们是一般纳税人吗?
2019-01-15 14:22:43

你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58

您好
一般纳税人正确的
小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
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小莫 追问
2019-10-10 09:15
maize老师 解答
2019-10-10 09:17