老师,我需要调整18年6月发票在18.9月重新开涉及到的退税12.9,我现在分录是否 借 利润分配未分配利润12.9 贷 应交税金12.9
橘子
于2019-10-09 23:32 发布 865次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-10 08:27
你好,收到退税应该借:银行存款12.9 贷:利润分配未分配利润12.9
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你好,没有计提利润的说法,只有结转
过程是这样处理的
2018-03-22 15:47:50

你好
符合这个勾稽关系?
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
2018-09-08 09:45:49

我怎么没看懂您写的分录是什么意思啊?
2017-05-16 15:16:01

为啥这样做分录,增值税是价外税。
2017-03-15 21:22:29

你好,按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
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橘子 追问
2019-10-10 08:29
小云老师 解答
2019-10-10 08:47