老师好,我们给别人开的发票比实际收到的款项多一分钱,这个钱对方也不会支付给我们了,那这一分钱我能做营业外支出吗?可以汇算清缴用调增吗?
山楂欠
于2019-10-09 21:49 发布 1599次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

是的,需要纳税调增,没有发票是需要,下面分类没有就填写其他中,扣除下面中其他
2020-05-12 14:30:53

你好 是的 计入营业外支出 需要调增处理
2019-05-27 10:31:57

你好同学可以的同学,可以汇算调增
2019-10-09 21:50:04

你好,计入营业外支出是需要按规定予以调整的
2017-12-15 16:18:03

你好,需要看具体是什么支出,而不是所有的营业外支出都需要纳税调增的
比如滞纳金计入营业外支出,需要做纳税调增处理
再比如合同违约金计入营业外支出,就不需要做纳税调增处理
2022-03-12 15:06:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息